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出納工作職責報告

| 新華

3.負責核對工作賬目,做到賬賬相符,賬物相符。

4.掌握物資合同執行進度,發現問題及時反映。

5.負責物資定期盤存,做好物資的盤盈、盤虧申報工作。

6.根據生產計劃,核對賬面庫存余額,準確開具出庫單。

7.負責按時上報有關報表及賬目。

8.掌握公司生產物資需求及消耗情況,加強物資成本核算與控制。

9.完成領導交辦的'其他工作。

出納工作職責報告篇2

1.嚴格執行銀行結算制度,按照會計規定、程序和要求辦理銀行收支結算業務,完備手續。

2.負責辦理學院行政、食堂、醫務賬戶的銀行結算業務。所有銀行收支業務必須先審核,后辦理,準確填制各種銀行憑證。

3.負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的造表、發放工作。

4.負責整理學院行政、食堂、醫務賬戶的各種報銷單據,及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬,對各項銀行往來款項要及時結算、及時入賬。

5.負責保管學院行政、食堂、醫務賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況,不開空頭支票,不透支。

6.負責學院有關經費的收付。

7.嚴守財經制度,遵守職業道德,文明服務。

8.完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責報告篇3

出納工作擔負著一個單位貨幣資金的收付、存取活動,而這些活動是置身于整個社會經濟活動的大環境之中的,是和整個社會的經濟運轉相聯系的。只要這個單位發生經濟活動,就必然要求出納員與之發生經濟關系。如出納人員要了解國家有關財會政策法規并參加這方面的學習和培訓,出納人員要經常跑銀行等。因此,出納工作具有廣泛的社會性。

出納工作職責報告篇4

1、管理庫存現金。按照銀行的規定和公司領導的要求提取備用金,根據原始憑證,記好現金日記賬。書寫整潔、數字準確、日清月結。嚴格遵守現金管理制度,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

2、辦理現金收付和銀行結算業務,嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理款項收付;所有的開支必須經過單位領導審核方可辦理。根據原始憑證,記好銀行存款日記賬。及時與銀行對帳。

3、管理支票及電匯單。要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票,在支票上應注明收款單位,支票上的收款單位與收到的發票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發的日期,支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時收回注銷,必須加蓋“作廢”的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續。不準出借賬號。對于空白支票和收據必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真執行領用、注銷手續。

4、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。要保守保險箱密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

5、報銷。根據公司的報銷制度,認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

6、根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

7、原始單據的.整理與交接,保證原始單據的準確與完整按時與會計進行資料交接,包括銀行回單,銀行對賬單,報銷發票,支票進賬單,支票頭等

8、社保。按照公司人員的變動情況在每月規定日期前調整當月公司購買社保的人數。準確繳納社保。

9、保密原則。對于公司的經營情況,現金及銀行賬款余額要做好保密。

10、完成領導交辦的其他工作。

11、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度,作好出納工作。

出納工作職責報告篇5

1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結賬報表工作;

2、根據公司的銷售明細核實資金到賬情況,如有差異查找原因;

3、每月定期核算上下游供應商和客戶賬單,并于對方核實,定期更新應收賬款和應付賬款統計;

4、監督公司倉庫責任人庫存盤點工作;

5、負責公司的社保、工商年檢等工作

6、完成領導臨時交辦的工作。

出納工作職責報告篇6

崗位職責:

(1)辦理現金及銀行業務的`收付和結算業務。

(2)妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

(3)負責公司的涉稅事宜,按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納工作。

(4)保管有關印章、空白收據和空白支票。

(5)及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

任職要求:

1、大專及以上學歷,會計、財務等相關專業。

2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德。

3、了解財務相關知識。

4、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如:Excel等),熟悉辦理各項銀行業務。

5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力。

6、良好的學習能力、扎實的財務知識等。

出納工作職責報告篇7

1、負責管理公司個銀行賬戶,負責與銀行的一般業務接洽;

2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行賬務;

3、及時掌握公司資金情況,確保資金首付的準確性和安全性;

4、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷,認真審核各種報銷;

5、及時核對現金及銀行日記賬,確保賬實相符;

6、完成部門領導交辦的其他任務。

7、管理退稅業務

出納工作職責報告篇8

一、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據審核無誤、內容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證,辦理款項收付,手續不全不得付款,更不得先付款后補手續。收付款后,要在記賬憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

二、嚴格控制簽發空白支票,如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須經總經理和財務副總批準,按照有關規定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存,支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續。

三、隨時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票,不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

四、對收取的各類票據要認真審查,發現有問題的票據,及時查詢,進行處理。并設置“應收票據備查簿”進行逐筆登記。

五、逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬,做到日清月結。現金的&39;賬面余額要與實際庫存現金核對相符,不得以白條抵充現金,更不得任意挪用現金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對,月末編制“銀行存款余額調節表”,對未達賬款要及時查詢處理。

六、對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意交給他人。

七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。空白收據應專設登記簿進行登記,認真辦理領用注銷手續。

八、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責報告篇9

1、負責核對銀行回單、對賬單,核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;

2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款,以及費用報銷支付;

3、負責公司員工工資發放;

4、負責公司旗下相關銀行業務;

5、負責公司各門店盤點,以及數據歸集;

6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

8、所有門店儲值卡的.銷售確認、登記、充值;9、完成上級領導交待的其他工作。

出納工作職責報告篇10

1.認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

4.負責貨幣資金的收付和管理工作。

5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

6. 出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每一日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出和報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

9.負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

10.服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

出納工作職責報告篇11

1、按時上下班,上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。

2、出納員負責現金、發票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

3、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記帳,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤。

4、現金業務要嚴格按照財務制度的現金管理制度的.要求辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。

6、對庫存現金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現金、發票,不得丟失。當日多余現金不得在辦公室留宿,必須存入銀行。

7、嚴格按法規辦事,杜絕白條抵庫,發現問題及時匯報領導。

8、搞好本部門環境衛生工作,做好安全保衛工作,保管使用好所用公共財產。

9、完成領導交辦的其它臨時性工作。

出納工作職責報告篇12

1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;

2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項;

3、負責各項按相關規定審核批準的費用報銷;

4、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

5、及時核對現金及銀行日記帳,確保帳實相符;

6、控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作;

7、完成公司交辦的其它工作。

8、對接稅務系統,了解稅收知識。

出納工作職責報告篇13

1、負責從財務借支備用金并管理會所日常使用的備用金。

2、嚴格遵守公司的財務制度的規定,支出各項日常費用。

3、嚴格清楚記錄備用金賬目,并定期與財務部進行核對。

4、負責收集會所日常產生的各種原始單據,按時交付財務人員。

5、收集財務部要求的各種報表,并按時交付給財務人員。

6、負責監督收銀員的貨款收入及繳付賬戶工作。

7、負責對收銀員的備用零錢的監督及盤點工作。

8、負責代表財務部參加會所物資的盤點工作。

9、財務部安排的其他工作。

出納工作職責報告篇14

1、負責會計核算,填制會計憑證,保證數據的及時準確性;

2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳;

4、費用審核、報銷,往來賬目核對整理、盤點及異常處理;

5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

6、負責稅務申報等工作;

7、負責項目申報的財務數據的提供及核算;

8、其他領導交待的工作事項。

出納工作職責報告篇15

崗位職責:

1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的'準確性及安全性。

5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

7、及時核對現金及銀行日記帳,確保帳實相符。

8、控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作。

9、每月按時填報統計報表及領導交辦的其他事宜。

任職要求:

1、會計、審計等相關專業大專以上學歷;

2、具備1年以上相關工作經驗,具備會計從業資格證書;

3、具備財務的專業知識,包括國家相關財務法律法規、稅法,熟悉結算報銷等程序;

4、能熟練使用專業的財務軟件,包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

5、工作認真、負責、要求崗位穩定。

6、具備良好的職業道德水平。

出納工作職責報告篇16

1、嚴格執行各項財經政策,按規定認真管好現金,辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現金收付日記賬,及時與銀行辦理結算手續,做到日清月結,按期填報庫存報表,務必做到賬庫相符,如發現短款,應及時查明原因,并報校領導解決。

3、認真審核一切報銷單據,按財務制度辦理現金收付手續,把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

4、加強現金管理,外出購物領取現金要經主任審批,多余現金要存入銀行,謹防被盜。

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作,收費結束后與有關同志及時核對,防止少交或漏交現象。

6、嚴格執行財經紀律,不得用白條抵庫,不得挪用公款,非經領導批準私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記,使賬物相符。

9、完成領導交給的其它臨時性任務。

出納工作職責報告篇17

一、崗位職責

1、處理日常應收付款項的有關銀行業務。

2、審查原始憑證,保證其合法性和準確性。

3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項。

4、負責現金收付并做好《現金日記帳》。

5、控制現金庫存與使用,注意現金保管工作。

6、負責企業員工工資的發放工作。

7、嚴格執行公司《財務管理制度》,監督各種不合理費用的支出。

8、拒絕受理各種違背公司《財務管理制度》的經濟行為。

9、積極完成上級領導交辦的其他工作。

二、崗位任職要求

大專及以上學歷,具有初級會計師職稱,有團隊合作精神,服從上級安排,能吃苦耐勞,具有相應崗位的技能,具有一年以上相關工作經歷。

出納工作職責報告篇18

崗位職責

1、現金收付業務處理標準;

2、票據印章的使用管理;

3、負責工資結算及發放;

4、報銷差旅費各項工作;

5、領導交付的其他工作;

崗位要求:

1、會計、財務等相關專業本學歷;

2、有財務工作經驗、有會計上崗證優先;

3、有良好的職業操守,作風嚴謹;

4、能熟練操作office辦公軟件和財務相關軟件,且電腦操作嫻熟;

5、具備良好的學習能力和獨立工作能力;

6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

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